×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

Sklad

 

Tato záložka vám poskytuje přehled zboží a zařízení v systému.

 

V přehledu jsou dostupné následující informace:

 

  • Fakturační skupina
  • Dodavatel
  • Typ zboží
  • Popis
  • Čárový kód
  • Výrobní číslo
  • MAC
  • Počet
  • Nákupní cena (Kč s DPH / MJ)
  • Prodejní cena (Kč s DPH / MJ)
  • Stav

 

V Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad máte možnost zapnout/vypnout zobrazování některých sloupců v tomto přehledu:

 

central_store_use_invoice_groups sloupec Fakturační skupina
central_store_column_barcode sloupec Čárový kód
central_store_column_description sloupec Popis
central_store_column_group sloupec Druh zboží
central_store_column_mac sloupec MAC
central_store_column_produce_number sloupec Výrobní číslo
central_store_column_purchase_price sloupec Nákupní cena
central_store_column_sale_price sloupec Prodejní cena
central_store_column_supplier sloupec Dodavatel
central_store_column_type sloupec Typ zboží

 

Data v tabulce lze řadit podle fakturační skupiny, dodavatele, druhu zboží, typu zboží, popisu, čárového kódu, výrobního čísla, MAC adresy, nákupní ceny či prodejní ceny. To, podle čeho má systém data řadit, nastavíte kliknutím na konkrétní položku v záhlaví tabulky (jedno kliknutí - hodnoty seřazeny vzestupně, dvě kliknutí - hodnoty seřazeny sestupně).

 

Maximální počet položek, které se mohou zobrazit na jedné stránce, lze nastavit pomocí parametru central_store_paging v Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad.

 

Dále zde máte následující možnosti:

 

icon add Přidání zboží
  • Přidat zboží - Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí v horní části stránky formulář Přednastavení, do kterého vyplníte údaje z faktury/dodacího listu (počet položek na faktuře, číslo faktury, číslo dodacího listu, dodavatel, datum faktury). Následně kliknete na tlačítko Pokračuj. Objeví se další formulář, do kterého vyplníte detaily o přidávaném zboží (druh zboží, typ zboží, popis, měrná jednotka, nákupní cena, prodejní cena, čárový kód, výrobní číslo, MAC, fakturační skupiny, záruka). U Druhu zboží, Typu zboží a Dodavatele lze přímo na této stránce doplnit příslušné číselníky kliknutím na ikonu icon add vedle daného políčka. Není tedy nutné jít do Nastavení Číselníky Centrální sklad. Do pole Čárový kód lze vkládat data tak, že do něj kliknete a USB čtečkou kódů načtete kód. U sloupce Záruka je přednastavena doba záruky na 24 měsíců. Dobu si můžete změnit pomocí parametru central_store_warranty v Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad. Při ukládání se provádí kontrola duplicity MAC adresy a výrobního čísla. MAC adresa musí být vždy unikátní a výrobní číslo musí být unikátní v rámci Typu zboží. Zboží však může být uloženo i bez vyplněné MAC adresy či výrobního čísla. Na konci každého řádku je ikona copy pro kopírování obsahu tohoto řádku do řádku dalšího. Dále je možné při přidávání většího množství stejného zboží kliknout na ikonu icon import a tím zkopírovat obsah prvního řádku do všech ostatní řádků.

Zobrazovat zboží u klienta

Zobrazovat zboží v lokalitě

Zobrazovat zboží na routeru

Zobrazovat zboží prodané mimo systém

Stornované

Fakturační skupina

Dodavatel

Druh zboží

Typ zboží

Stav

  • Filtrovat zobrazované zboží podle nastavení daných parametrů - Můžete využít jeden i více filtrů z nabídky.

pole Fulltext + tlačítko Hledej

tlačítko Výchozí

  • Fulltextově vyhledávat
  • Navrátit se do původního stavu

checkboxy

arrow2arrow1

  • Označit / odznačit konkrétní zboží
  • Označit / odznačit všechno zboží
tlačítko Přiřadit
  • Přiřadit zboží - Pomocí checkboxů si vyberete, které zboží chcete přiřadit, a následně kliknete na tlačítko Přiřadit. Zobrazí se vám stránka s možnostmi, kam zboží přesunout. Na výběr máte ze systémových a vámi vytvořených typů skladů (Nastavení Číselníky Centrální sklad Typy skladu). Je zde možné upravit počet jednotek, které chcete převést, a čas a datum vložení zboží. Dále lze přidat poznámku k přesunu.
acrobat
  • Tisknout přehled zboží - Po kliknutí na tuto ikonu se vám zobrazí přehled zboží v PDF. V dokumentu jsou kromě samotného zboží i informace o jménu administrátora, který jej vygeneroval, o přesném čase a datu exportu a o aktuálně nastavených filtrech. Pokud máte nastaveny nějaké filtry, dokument obsahuje pouze to zboží, které jste si pomocí nich vybrali.
basket put
  • Přidat zboží do košíku - V centrálním skladu lze zboží přiřazovat s pomocí košíku. Kliknutím na tuto ikonu v přehledu zboží přidáte dané zboží do košíku. Takto si můžete do košíku přidat libovolný počet položek. Kliknutím na ikonu basket view se zobrazí obsah košíku a ten můžete přiřadit najednou. V této fázi je také možné z košíku položky po jedné odstranit (basket remove).
icon lupa
  • Zobrazit detail zboží - Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí detaily o konkrétním zboží: dodavatel, druh a typ zboží, popis, MAC, čárový kód, nákupní a prodejní cena, výrobní číslo, datum nákupu, záruka, číslo faktury a dodacího listu.
history
  • Zobrazit historii zboží - Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí historie daného zboží (co se s ním dělo - změny, pohyb): datum a čas, popis údalosti, technik.
icon edit2
  • Upravit informace o zboží - Po kliknutí na tuto ikonu máte možnost změnit veškeré údaje o daném zboží.
icon delete2
  • Stornovat zboží - Kliknutím na tuto ikonu lze stornovat zboží v centrálním skladu. Stornované zboží je pak také možné ze systému úplně odstranit, a to kliknutím na tlačítko Odstranit stornované zboží ze systému v Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad.

 

icon info2 Zboží přiřazené ke konkrétnímu klientovi naleznete v jeho Kartě klienta v záložce Zboží ze skladu. Více informací se dozvíte zde.

icon info2 Zboží přiřazené ke konkrétnímu routeru naleznete v záložce Související / Zboží ze skladu u daného routeru. Více informací se dozvíte zde.

 

Odstranění záznamů ze systému

Odstranění klienta Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyj...

Kontrolní hlášení DPH

Platí pouze pro CZ lokalizaci Od 1.1.2016 vzniká povinnost odevzdávat Kontrol...

Přidání nové/Editace stávající fakturační skupiny

Nastavení fakturační skupiny Název Interní název pro skupinu v rámci...

Fakturační období, plovoucí období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční...

Změna číselné řady pro fakturaci

Změna číselné řady pro fakturaci se typicky provádí na Nový rok, případně násled...

Zálohové faktury

Zálohová faktura (nebo také Výzva k platbě) je nedaňovým dokladem. Je to informa...

Úvod do fakturace

Zde naleznete základní nastavení modulu Fakturace tak, aby mohl být začít použív...

Logo/razítko na faktuře

V Fakturace Nastavení Fakturační skupiny při přidávání nové skupiny (+ Přidat no...

Generování upomínek

Upomínky jsou automaticky generovány systémem každý den v hodinu určenou v ID re...

Export faktur

Faktury můžete exportovat do svého účetního programu, pokud je v ISPadmin podpor...

Jednorázová faktura za službu poskytovanou v určitém období

Pokud chcete klientovi jednorázově vyfakturovat určitou službu, kterou je mu ...

Zpoplatnění změn tarifu

Můžete například chtít zpoplatnit klientům změnu tarifu na nižší. To je v sys...

Export dat z UniCredit Bank

Tento postup je pouze ilustrativní, vždy postupujte podle aktuálního podmínek v ...

Jak vystavit výdajový pokladní doklad

Systém vystavuje výdajový pokladní doklad u přeplatků vracených v hotovosti. ...

Jak zaslat klientovi email se všemi jeho neuhrazenými fakturami

Pokud chcete klientovi zaslat email se všemi jeho neuhrazenými fakturami, postup...

Položky na faktuře nejsou v mé jazykové verzi ISPadmin

Názvy fakturovaných položek si dle potřeby můžete sami nastavit v Nastavení A...

Změna vzhledu faktury

Vzhled faktury je daný a není možné jej změnit. Ve faktuře je možné změni...

Při exportu nebyla vyexportována položka Měna

Položka Měna se načítá z nastavení dané fakturační skupiny. Pro správnou funkčno...

Funkčnost splatnosti faktur

Vystavení samostatné faktury (index.php?option=com_content view=article id=968:v...

Nefunkční stahování a párování plateb u Fio banky

Pokud Vám nefunguje stahování a párování plateb, zkontrolujte si nejprve, zda...

Je možné použít různé IBAN kódy pro různé druhy plateb v rámci jedné fakturační skupiny?

Ne. Jeden IBAN odpovídá jedné fakturační skupině. V rámci jedné fakturační sk...

Vystavení faktur v cizí měně

Pokud chcete vystavit fakturu/y v cizí měně, můžete postupovat několika způso...

Export předkontace do POHODY

ISPadmin umožňuje exportovat předkontace do účetního systému POHODA. Poku...

Slovenské poštovní poukázky

ISPadmin má v sobě implementovanou podporu pro slovenské poštovní poukázky. ...

Připsání přeplatku do kreditu klienta

Dejme tomu, že používate FIO banku. V FakturaceBankaFIO se Vám ukáží veškeré ...

Export dat z ISPadmin do MRP/KS: chyba u typu DPH

Nejprve je nutné zjistit, jaký typ DPH (kód DPH) máte nastaven v MRP/KS, a ná...

Byl vystaven dobropis, ale faktura je stále označena jako "neuhrazená".

U dobropisu je potřeba použít tlačítko Potvrdit opravný daňový doklad. Násled...

Podporuje ISPadmin platební bránu PayU?

Ne, ISPadmin nepodporuje platební bránu PayU.

Jak nastavit číslování faktur

Na této stránce naleznete rady, jak vhodně a správně nastavit číslování faktu...

Jak nastavit popis průběžné položky na faktuře

Jděte do Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad a v tabulce Nastavení popisu ...

Jak nastavit fakturované období u služby VoIP

V Nastavení Syst. nastavení Obecné v záložce voip_offset můžete určit, že chc...

Jak provést úhradu více faktur pomocí jedné platby klienta

Ve Fakturace Banka je možné při párování nespárované platby uhradit více fakt...

Kde nastavit emailovou adresu, z které jsou posílány fakturační emaily?

Fakturační emaily se odesílají z emailové adresy, která je uvedena u konkrétn...

Umí ISPadmin exportovat pokladní doklady do účetního systému POHODA?

Ne, neumí. Data z dokladu je nutné do systému přepsat ručně.

Import bankovních výpisů ve formátu CSV do ISPadmina není funkční

Pokud Vám nejde importovat CSV soubor z banky do systému ISPadmin, zkontroluj...

Jak změnit text na faktuře

To, jaký popis budou mít Vámi poskytované služby na faktuře, lze měnit dle po...

Raiffeisenbank a Fio banka - import plateb z bankovních emailů vs. přímý import plateb z platebního systému

Doporučujeme využívat přímý import plateb z platebního systému, protože je mn...

Nenačetly a nesprárovaly se platby z bankovních emailů.

Zkontrolujte, zdali v záložce Fakturace Banka E-mail jsou emaily z banky. ...

Výpočet DPH na fakturách

DPH je počítáno pro každou fakturovanou položku. Je vždy zaokrouhleno na 2 de...

Jak nastavit Váš PayPal účet

Aby párování PayPal plateb fungovalo, musí být každá individuální platba zaháje...

CSV formát pro import plateb

Sloupec 1 SS (Specifický symbol) Sloupec 2 Dodatek (Poznámka) ...

Lze importovat úhrady faktur z ISPadmina do Pohody?

Do Pohody není možné importovat úhrady faktur pomocí souboru ze systému ISPad...

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika